Buchen mit Finanzkonto (FIBU): Unterschied zwischen den Versionen

(Kontoimport)
(Allgemeines)
 
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==Allgemeines==
 
==Allgemeines==
 
Nachdem in der vorherigen Maske das entsprechende Finanzkonto gewählt und optional ein Zielsaldo eingegeben wurde, werden jetzt die spezifischen Buchungseingaben getätigt.
 
Grundsätzlich ist zu wählen, ob auf ein ''Aktenkonto''  gebucht werden soll. Nur bei einer Buchung mit ''Aktenkonto''  kann weiter entschieden werden, ob in die offenen Posten (OP) und/oder in das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung gebucht werden soll. Die Buchung in die offenen Posten erfordert eine Rechnungsnummer.
 
  
 
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rect 157 28 216 52 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Bearbeiten|Dient der Bearbeitung der markierten Zeile im Buchungsstapel.]]
 
rect 157 28 216 52 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Bearbeiten|Dient der Bearbeitung der markierten Zeile im Buchungsstapel.]]
 
rect 217 28 266 53 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Löschen|Dient dem Löschen der markierten Zeile im Buchungsstapel.]]
 
rect 217 28 266 53 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Löschen|Dient dem Löschen der markierten Zeile im Buchungsstapel.]]
rect 267 28 327 52 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Extras|Diese Funktion ist in dem oben bezeichneten Kontext (Umbuchung innerhalb eines Aktenkontos) nicht verfügbar.]]
 
rect 327 28 413 52 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Kontoimport|Diese Funktion ist in dem oben bezeichneten Kontext (Umbuchung innerhalb eines Aktenkontos) nicht verfügbar.]]
 
 
rect 10 174 713 241 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Buchungsstapel|Die Buchungen in diesem Bereich, dem Buchungsstapel, wurden bereits erfasst, aber noch nicht gespeichert. Bearbeiten und Löschen sind noch ohne gesonderte Buchung möglich, indem die Buchung markiert wird. In der zweiten Spalte des Buchungsstapels ist erkennbar, ob die Buchung ins Aktenkonto (a), ins Journal (j), in die offenen Posten (o) und in die Zwangsvollstreckung (z) erfolgt, wenn das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung für den Mandanten geführt wird.]]
 
rect 10 174 713 241 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Buchungsstapel|Die Buchungen in diesem Bereich, dem Buchungsstapel, wurden bereits erfasst, aber noch nicht gespeichert. Bearbeiten und Löschen sind noch ohne gesonderte Buchung möglich, indem die Buchung markiert wird. In der zweiten Spalte des Buchungsstapels ist erkennbar, ob die Buchung ins Aktenkonto (a), ins Journal (j), in die offenen Posten (o) und in die Zwangsvollstreckung (z) erfolgt, wenn das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung für den Mandanten geführt wird.]]
 
rect 12 319 63 336 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Belegnummer|Die 6-stellige Belegnummer setzt sich wie folgt zusammen: 1.-3. Stelle für die Kontoauszugsnummer, 4.-5. Stelle für die Blattnummer und die 6. Stelle für eine fortlaufende Nummer. Beim Buchen können die Blattnummer und die fortlaufende Nummer jederzeit geändert werden. Belegnummern nach diesem Schema sind Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung der Programmfunktion Kontoauszüge.]]
 
rect 12 319 63 336 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Belegnummer|Die 6-stellige Belegnummer setzt sich wie folgt zusammen: 1.-3. Stelle für die Kontoauszugsnummer, 4.-5. Stelle für die Blattnummer und die 6. Stelle für eine fortlaufende Nummer. Beim Buchen können die Blattnummer und die fortlaufende Nummer jederzeit geändert werden. Belegnummern nach diesem Schema sind Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung der Programmfunktion Kontoauszüge.]]
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rect 483 410 544 428 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Rechnungsnummer|Eine Rechnungsnummer ist Voraussetzung für die Buchung in die offenen Posten und steht nur bei entsprechenden Buchungsartn zur Verfügung. Rechnungsnummern aus Folgejahren werden nicht angezeigt und können nicht eingegeben werden. Offene Rechnungen können gewählt werden, auf die gezahlte Beträge gebucht werden.]]
 
rect 483 410 544 428 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Rechnungsnummer|Eine Rechnungsnummer ist Voraussetzung für die Buchung in die offenen Posten und steht nur bei entsprechenden Buchungsartn zur Verfügung. Rechnungsnummern aus Folgejahren werden nicht angezeigt und können nicht eingegeben werden. Offene Rechnungen können gewählt werden, auf die gezahlte Beträge gebucht werden.]]
 
rect 557 405 651 436 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Aktenkonto_nach_Speichern_drucken|Die Verfügbarkeit dieser Option richtet sich nach den gesetzten Einstellungen in Aktenkonto, Karteikarte Drucken. Alternativ ist auch der E-Brief oder E-Mail Versand möglich.]]
 
rect 557 405 651 436 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Aktenkonto_nach_Speichern_drucken|Die Verfügbarkeit dieser Option richtet sich nach den gesetzten Einstellungen in Aktenkonto, Karteikarte Drucken. Alternativ ist auch der E-Brief oder E-Mail Versand möglich.]]
rect 404 519 481 557 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Zur.C3.BCck|Die Maske wird um einen Schritt zurückgesetzt]]
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rect 404 519 481 557 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Zur.C3.BCck|Die vorherige Maske wird aufgerufen.]]
 
rect 485 523 560 559 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Speichern|Die Buchungen im Buchungsstapel werden unwiderruflich gespeichert.]]
 
rect 485 523 560 559 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Speichern|Die Buchungen im Buchungsstapel werden unwiderruflich gespeichert.]]
rect 566 521 642 559 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#OK|Die erfasste Buchung wird in den Buchungsstapel gestellt.]]
+
rect 566 521 642 559 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#OK und Schließen|Die erfasste Buchung wird in den Buchungsstapel gestellt.]]
rect 645 523 720 559 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Abbruch|Der Vorgang wird abgebrochen]]
+
rect 645 523 720 559 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Abbruch und Schließen|Der Vorgang wird abgebrochen]]
rect 86 108 277 128 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Allgemeines|Finanzkonto]]
 
rect 402 112 455 127 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Allgemeines|Alter Saldo]]
 
rect 85 134 118 153 [[Buchen_mit_Finanzkonto_(FIBU)#Allgemeines|Auszug-Nr.]]
 
rect 158 134 185 153 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Allgemeines|Blatt]]
 
rect 245 134 276 153 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Allgemeines|Lfd. Nr.]]
 
rect 365 135 452 154 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Allgemeines|Neuer Saldo]]
 
rect 568 134 660 153 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Allgemeines|Datum]]
 
 
rect 250 301 369 315 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Allgemeines|Buchen in Journal]]
 
rect 250 301 369 315 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Allgemeines|Buchen in Journal]]
 
rect 252 324 392 337 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Allgemeines|Buchen in Aktenkonto]]
 
rect 252 324 392 337 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Allgemeines|Buchen in Aktenkonto]]
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Nachdem in der vorherigen Maske das entsprechende Finanzkonto gewählt und optional ein Zielsaldo eingegeben wurde, werden jetzt die spezifischen Buchungseingaben getätigt.
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Grundsätzlich ist zu wählen, ob auf ein&nbsp;''Aktenkonto''&#160;&#160;gebucht werden soll. Nur bei einer Buchung mit&nbsp;''Aktenkonto''&#160;&#160;kann weiter entschieden werden, ob in&nbsp;die&nbsp;offenen&nbsp;Posten&nbsp;(OP) und/oder in das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung gebucht werden soll. Die Buchung in&nbsp;die&nbsp;offenen&nbsp;Posten erfordert eine Rechnungsnummer.
  
 
==Funktionen in der Toolbar==
 
==Funktionen in der Toolbar==
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===Aktenkonto===
 
===Aktenkonto===
[[Datei:Z_Toolbar_Aktenkonto.png]]<br />
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[[Datei:Z_Toolbar_Aktenkonto.png|link=]]<br />
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Hauptartikel: &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Aktko_Fenster Aktenkonto]<br />
 
Hauptartikel: &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Aktko_Fenster Aktenkonto]<br />
 
Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Aktenkonto wird angezeigt.
 
Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Aktenkonto wird angezeigt.
  
 
===Forderungskonto===
 
===Forderungskonto===
[[Datei:Z_Toolbar_Forderungskonto.png]] <br />
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 +
[[Datei:Z_Toolbar_Forderungskonto.png|link=]] <br />
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Hauptartikel: &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Foko_Fenster Forderungskonto Fenster] <br />
 
Hauptartikel: &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Foko_Fenster Forderungskonto Fenster] <br />
 
Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Forderungskonto wird angezeigt.
 
Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Forderungskonto wird angezeigt.
  
 
===Bearbeiten===
 
===Bearbeiten===
[[Datei:Z_Toolbar_Bearbeiten.png]] <br />
+
 
 +
[[Datei:Z_Toolbar_Bearbeiten.png|link=]] <br />
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Dient der Bearbeitung der markierten Zeile im Buchungsstapel.
 
Dient der Bearbeitung der markierten Zeile im Buchungsstapel.
  
 
===Löschen===
 
===Löschen===
[[Datei:Z_Toolbar_Löschen.png]] <br />
 
Dient dem Löschen der markierten Zeile im Buchungsstapel.
 
  
===Extras===
+
[[Datei:Z_Toolbar_Löschen.png|link=]] <br />
[[Datei:Finanzbuchhaltung_Buchen_Extras_dd.png]]<br />
 
Diese Funktion ist in dem oben bezeichneten Kontext (Umbuchung innerhalb eines Aktenkontos) nicht verfügbar.
 
  
===Kontoimport===
+
Dient dem Löschen der markierten Zeile im Buchungsstapel.
[[Datei:Finanzbuchhaltung_Buchen_Kontoimport_dd.pn]]<br />
 
Diese Funktion ist in dem oben bezeichneten Kontext (Umbuchung innerhalb eines Aktenkontos) nicht verfügbar.
 
  
 
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
 
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
  
 
===Buchungsstapel===
 
===Buchungsstapel===
Die Buchungen in diesem Bereich, dem Buchungsstapel, wurden bereits erfasst, aber noch nicht gespeichert. ''Bearbeiten''&#160;&#160;und ''Löschen''&#160;&#160;sind noch ohne gesonderte Buchung möglich, indem die Buchung markiert wird. In der zweiten Spalte des Buchungsstapels ist erkennbar, ob die Buchung ins Aktenkonto (a), ins ''Journal''&#160;&#160;(j), in die ''offenen Posten''&#160;&#160;(o) und in die ''Zwangsvollstreckung''&#160;&#160;(z) erfolgt, wenn das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung für den Mandanten geführt wird.
+
 
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Die Buchungen in diesem Bereich, dem Buchungsstapel, wurden bereits erfasst, aber noch nicht gespeichert. ''Bearbeiten''&#160;&#160;und ''Löschen''&#160;&#160;sind noch ohne gesonderte Buchung möglich, indem die Buchung markiert wird. In der zweiten Spalte des Buchungsstapels ist erkennbar, ob die Buchung ins&nbsp;Aktenkonto&nbsp;(a), ins&nbsp;''Journal''&#160;&#160;(j), in&nbsp;die&nbsp;''offenen&nbsp;Posten''&#160;&#160;(o) und in&nbsp;die&nbsp;''Zwangsvollstreckung''&#160;&#160;(z) erfolgt, wenn das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung für den Mandanten geführt wird.
  
 
===Belegnummer===
 
===Belegnummer===
  
Die 6-stellige Belegnummer setzt sich wie folgt zusammen: 1.-3. Stelle für die Kontoauszugsnummer, 4.-5. Stelle für die Blattnummer und die 6. Stelle für eine fortlaufende Nummer.
+
Die 6-stellige Belegnummer setzt sich wie folgt zusammen: 1. - 3.&nbsp;Stelle für die Kontoauszugsnummer, 4. - 5.&nbsp;Stelle für die Blattnummer und die 6.&nbsp;Stelle für eine fortlaufende Nummer.
  
 
Beim Buchen können die Blattnummer und die fortlaufende Nummer jederzeit geändert werden.
 
Beim Buchen können die Blattnummer und die fortlaufende Nummer jederzeit geändert werden.
  
Belegnummern nach diesem Schema sind Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung der Programmfunktion ''Kontoauszüge''&#160;.
+
Belegnummern nach diesem Schema sind Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung der Programmfunktion&nbsp;''Kontoauszüge''&#160;.
  
 
===Betrag===
 
===Betrag===
  
Der Betrag wird eingegeben, Einnahmen mit einem ''H''&#160;&#160;dahinter, Ausgaben mit einem ''S''&#160;&#160;dahinter. Stornobuchung auf Kostenkonto = Einnahme (H), Stornobuchung auf Erlöskonto = Ausgabe (S).
+
Der Betrag wird eingegeben, Einnahmen mit&nbsp;einem&nbsp;''H''&#160;&#160;dahinter, Ausgaben mit&nbsp;einem&nbsp;''S''&#160;&#160;dahinter. Stornobuchung auf Kostenkonto = Einnahme&nbsp;(H), Stornobuchung auf Erlöskonto = Ausgabe&nbsp;(S).
  
 
===Betrag splitten===
 
===Betrag splitten===
  
In die Felder der Maske kann ein Buchungsbetrag, z. B. bei einer Sammelüberweisung, in bis zu 98 Teilbeträge gesplittet werden.
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In die Felder der Maske kann ein Buchungsbetrag, z.&nbsp;B. bei einer Sammelüberweisung, in bis&nbsp;zu&nbsp;98&nbsp;Teilbeträge gesplittet werden.
  
 
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===Aktennummernfeld===
 
===Aktennummernfeld===
Dient der Erfassung der Aktennummer.<br />
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====<u>Allgemeines zum Aktennummernfeld</u>====
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Dient der Erfassung der Aktennummer.  
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Mit&nbsp;F&nbsp;4  kann die zu einer Rechnungsnummer gehörende Akte gesucht werden.
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Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktencontrol Aktencontrol]
 
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktencontrol Aktencontrol]
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====<u>Auf Akten aufteilen</u>====
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Mit&nbsp;F&nbsp;2 ist die Splittung des Buchungsbetrages auf verschiedene Akten des Mandanten möglich. Dies wird insbesondere für eine Sammelabrechnung aus dem Modul&nbsp;''Zeithonorar&nbsp;II'' genutzt.
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Datei:Auf_Akten_aufteilen.png|
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rect 8 90 360 117 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Rechnungsnummer|Die Rechnungsnummer der Sammelabrechnung aus dem Modul Zeithonorar II wird eingegeben, damit die dazugehörigen Aktennummern mit Rechnungsbeträgen angezeigt werden.]]
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rect 7 66 367 95 [[Buchen mit Finanzkonto (FIBU)#Adressnummer|Die Adressnummer des Mandanten wird eingegeben. Wenn die Adressnummer unbekannt ist, wird diese über die Eingabe des Namens vom Programm gesucht.]]
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In dieser Maske kann der Buchungsbetrag auf verschiedene Akten einer einzelnen Mandantenadresse aufgeteilt werden. Die Aktenkonten werden markiert, auf die eine Buchung erfolgen soll und der Buchungsbetrag zur Akte wird eingetragen. Nach der Übernahme der Aufteilung in die Buchenmaske kann anschließend festgelegt werden, wie die Verbuchung auf Auslagen, Gebühren und/oder Fremdgeld erfolgen soll.
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=====<u>Adressnummer</u>=====
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Die Adressnummer des Mandanten wird eingegeben.
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 +
Wenn die Adressnummer unbekannt ist, wird diese über die Eingabe des Namens vom Programm gesucht.
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 +
=====<u>Rechnungsnummer</u>=====
 +
 +
Die Rechnungsnummer der Sammelabrechnung aus dem Modul&nbsp;Zeithonorar&nbsp;II wird eingegeben, damit die dazugehörigen Aktennummern mit Rechnungsbeträgen angezeigt werden.
  
 
===Aktennotiz===
 
===Aktennotiz===
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Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Notizen Notizen]
 
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Notizen Notizen]
  
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===Sachbearbeiter und Sachkonto===
 
===Sachbearbeiter und Sachkonto===
Sachbearbeiter und Sachkonto stehen bei ''Buchen in Aktenkonto''&#160;&#160;nicht zur Verfügung, eine Eingabe ist hier nur für Journalbuchungen ohne Buchungen ins Aktenkonto erforderlich bzw. möglich.
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Sachbearbeiter und Sachkonto stehen bei&nbsp;''Buchen&nbsp;in&nbsp;Aktenkonto''&#160;&#160;nicht zur Verfügung, eine Eingabe ist hier nur für Journalbuchungen ohne Buchungen ins Aktenkonto erforderlich bzw.&nbsp;möglich.
  
 
===MwSt-Satz===
 
===MwSt-Satz===
  
Ein Steuersatz kann nur bei Sachkonten der Kontenklassen 0, 4 und 8 eingegeben werden. Bei der Kontenklasse 0 spielt eine Sonderlogik eine Rolle, bei welcher der Steuerbetrag gesondert auf das Konto 4000 gebucht wird.
+
Ein Steuersatz kann nur bei Sachkonten der Kontenklassen&nbsp;0, 4 und&nbsp;8 eingegeben werden. Bei der Kontenklasse&nbsp;0 spielt eine Sonderlogik eine Rolle, bei welcher der Steuerbetrag gesondert auf das Konto 4000 gebucht wird.
  
Wenn die Nummer eines Sachkontos eingegeben wurde, dem ein Steuersatz zugeordnet ist, wird dieser Steuersatz hier vorgeschlagen. Bei Einnahmekonten, denen kein Steuersatz zugeordnet ist, wird der normale Mehrwertsteuersatz gemäß den ''Allgemeinen Grundeinstellungen''&#160;&#160;vorgeschlagen. Bei Ausgabekonten, denen kein Mehrwertsteuersatz zugeordnet ist, muss der Steuersatz hier eingegeben werden.
+
Wenn die Nummer eines Sachkontos eingegeben wurde, dem ein Steuersatz zugeordnet ist, wird dieser Steuersatz hier vorgeschlagen. Bei Einnahmekonten, denen kein Steuersatz zugeordnet ist, wird der normale Mehrwertsteuersatz gemäß den&nbsp;''Allgemeinen&nbsp;Einstellungen''&#160;&#160;vorgeschlagen. Bei Ausgabekonten, denen kein Mehrwertsteuersatz zugeordnet ist, muss der Steuersatz hier eingegeben werden.
  
 
===MwSt-Betrag===
 
===MwSt-Betrag===
  
Das Eingabefeld ''MwSt-Betrag''&#160;&#160;wird dann freigeschaltet, wenn das Eingabefeld ''MwSt-Satz''&#160;&#160;leer ist. Bei Ausgaben mit unterschiedlichen Steuersätzen kann der Steuerbetrag eingegeben oder mit [[Datei:F2.png]] die Maske [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/MwSt-Betrag_berechnen MwSt-Betrag berechnen] aufgerufen werden, in dem er berechnet werden kann.
+
Das&nbsp;Eingabefeld&nbsp;''MwSt-Betrag''&#160;&#160;wird dann freigeschaltet, wenn das Eingabefeld&nbsp;''MwSt-Satz''&#160;&#160;leer ist. Bei Ausgaben mit unterschiedlichen Steuersätzen kann der Steuerbetrag eingegeben oder mit [[Datei:F2.png|link=]] die Maske&nbsp;[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/MwSt-Betrag_berechnen MwSt-Betrag berechnen] aufgerufen werden, in dem er berechnet werden kann.
Für steuerbehaftete Geschäftsvorfälle, bei denen eine manuelle Eingabe im Feld ''MwSt-Betrag''&#160;&#160;getätigt wurde, ist keine korrekte Datev-Konvertierung möglich. Geschäftsvorfälle, bei denen der Buchungsbetrag unterschiedliche Steuersätze enthält, sollten daher in diesem Fall über eine Splittbuchung erfasst werden.
+
Für steuerbehaftete Geschäftsvorfälle, bei denen eine manuelle Eingabe im Feld&nbsp;''MwSt-Betrag''&#160;&#160;getätigt wurde, ist keine korrekte Datev-Konvertierung möglich. Geschäftsvorfälle, bei denen der Buchungsbetrag unterschiedliche Steuersätze enthält, sollten daher in diesem Fall über eine Splittbuchung erfasst werden.
  
 
===Buchungstext===
 
===Buchungstext===
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Der Buchungstext wird entsprechend der Buchungsart vorgeschlagen und kann bei Bedarf überschrieben werden. Individuelle Buchungstexte können getrennt für Buchungen mit Aktenkonto, für Einnahmen ohne Aktenkonto und für Ausgaben ohne Aktenkonto gespeichert werden, indem der ''Textbaustein-Editor''&#160;&#160;aufgerufen und dort ''Finanzbuchhaltung''&#160;, ''Bearbeiten''&#160;, ''Buchen''&#160;&#160;gewählt und dann im rechten Fenster neue Buchungstexte erfasst werden.  
 
Der Buchungstext wird entsprechend der Buchungsart vorgeschlagen und kann bei Bedarf überschrieben werden. Individuelle Buchungstexte können getrennt für Buchungen mit Aktenkonto, für Einnahmen ohne Aktenkonto und für Ausgaben ohne Aktenkonto gespeichert werden, indem der ''Textbaustein-Editor''&#160;&#160;aufgerufen und dort ''Finanzbuchhaltung''&#160;, ''Bearbeiten''&#160;, ''Buchen''&#160;&#160;gewählt und dann im rechten Fenster neue Buchungstexte erfasst werden.  
  
Bei Sachkontenbuchungen wird eine Eingabe im Format mm/jj am Anfang des Buchungstextes vom Programm als Aktenkontobuchung interpretiert.
+
Bei Sachkontenbuchungen wird eine Eingabe im Format mm&nbsp;/&nbsp;jj am Anfang des Buchungstextes vom Programm als Aktenkontobuchung interpretiert.
  
 
===Rechnungsnummer===
 
===Rechnungsnummer===
  
Eine Rechnungsnummer ist Voraussetzung für die Buchung in die offenen Posten und steht nur bei entsprechenden Buchungsarten zur Verfügung. Rechnungsnummern aus Folgejahren werden nicht angezeigt und können nicht eingegeben werden. Offene Rechnungen &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Auswahl_Rechnungsnummer können gewählt werden], auf die gezahlte Beträge gebucht werden.
+
Eine Rechnungsnummer ist Voraussetzung für die Buchung in die offenen Posten und steht nur bei entsprechenden Buchungsarten zur Verfügung. Rechnungsnummern aus Folgejahren werden nicht angezeigt und können nicht eingegeben werden. Offene Rechnungen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Auswahl_Rechnungsnummer können gewählt werden], auf die gezahlte Beträge gebucht werden.
  
 
===Aktenkonto nach Speichern drucken===
 
===Aktenkonto nach Speichern drucken===
  
Die Verfügbarkeit dieser Option richtet sich nach den gesetzten Einstellungen in ''Aktenkonto''&#160;, Karteikarte ''Drucken''&#160;. Alternativ ist auch der ''E-Brief''&#160;&#160;oder E-Mail Versand möglich.
+
Die Verfügbarkeit dieser Option richtet sich nach&nbsp;den&nbsp;gesetzten&nbsp;Einstellungen in&nbsp;''Aktenkonto''&#160;, auf&nbsp;der&nbsp;Karteikarte&nbsp;''Drucken''&#160;. Alternativ ist auch der ''E-Brief''&#160;&#160;oder E-Mail Versand möglich.
  
 
===Buchungsdatum===
 
===Buchungsdatum===
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===Zurück===
 
===Zurück===
  
[[Datei:Z_Zurück.png]] <br />
+
[[Datei:Z_Zurück.png|link=]] <br />
  
 
Die Maske wird ohne Speicherung zurückgesetzt.
 
Die Maske wird ohne Speicherung zurückgesetzt.
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===Speichern===
 
===Speichern===
  
[[Datei:Z_Speichern.png]]
+
[[Datei:Z_Speichern.png|link=]]
  
 
Die Buchungen im Buchungsstapel werden unwiderruflich gespeichert.
 
Die Buchungen im Buchungsstapel werden unwiderruflich gespeichert.
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===OK und Schließen===
 
===OK und Schließen===
  
[[Datei:Z_Ok.png]] <br />
+
[[Datei:Z_Ok.png|link=]] <br />
  
 
Die erfasste Buchung wird in den Buchungsstapel gestellt.
 
Die erfasste Buchung wird in den Buchungsstapel gestellt.
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===Abbruch und Schließen===
 
===Abbruch und Schließen===
  
[[Datei:Z_Schließen.png]] <br />
+
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]] <br />
  
 
Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.
 
Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.
  
 
[[Category:FIBU]]
 
[[Category:FIBU]]

Aktuelle Version vom 11. März 2019, 12:06 Uhr

Hauptseite > FIBU > Buchen > Buchen mit Finanzkonto

Allgemeines

Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Aktenkonto wird angezeigt.Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Forderungskonto wird angezeigt.Dient der Bearbeitung der markierten Zeile im Buchungsstapel.Dient dem Löschen der markierten Zeile im Buchungsstapel.Die Buchungen in diesem Bereich, dem Buchungsstapel, wurden bereits erfasst, aber noch nicht gespeichert. Bearbeiten und Löschen sind noch ohne gesonderte Buchung möglich, indem die Buchung markiert wird. In der zweiten Spalte des Buchungsstapels ist erkennbar, ob die Buchung ins Aktenkonto (a), ins Journal (j), in die offenen Posten (o) und in die Zwangsvollstreckung (z) erfolgt, wenn das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung für den Mandanten geführt wird.Die 6-stellige Belegnummer setzt sich wie folgt zusammen: 1.-3. Stelle für die Kontoauszugsnummer, 4.-5. Stelle für die Blattnummer und die 6. Stelle für eine fortlaufende Nummer. Beim Buchen können die Blattnummer und die fortlaufende Nummer jederzeit geändert werden. Belegnummern nach diesem Schema sind Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung der Programmfunktion Kontoauszüge.Der Betrag wird eingegeben, Einnahmen mit einem H dahinter, Ausgaben mit einem S dahinter. Stornobuchung auf Kostenkonto = Einnahme (H), Stornobuchung auf Erlöskonto = Ausgabe (S).In die Felder der Maske kann ein Buchungsbetrag, z. B. bei einer Sammelüberweisung, in bis zu 98 Teilbeträge gesplittet werden.Bei Wahl der Option Buchen in Aktenkonto stehen vorgegebene Buchungsarten zur Verfügung. Die vorgegebenen Buchungsarten sind in der Aufstellung der Buchungsarten daran erkennbar, dass in der Spalte Stapelbuchung der Hinweis auf Finanzkonto steht. Nach Bestätigung der Buchungsart öffnet sich die Aufteilungsmaske, in der der Buchungsbetrag auf die verschiedenen Bereiche des Aktenkontos aufgeteilt werden kann.Ein Steuersatz kann nur bei Sachkonten der Kontenklassen 0, 4 und 8 eingegeben werden. Bei der Kontenklasse 0 spielt eine Sonderlogik eine Rolle, bei welcher der Steuerbetrag gesondert auf das Konto 4000 gebucht wird. Wenn die Nummer eines Sachkontos eingegeben wurde, dem ein Steuersatz zugeordnet ist, wird dieser Steuersatz hier vorgeschlagen. Bei Einnahmekonten, denen kein Steuersatz zugeordnet ist, wird der normale Mehrwertsteuersatz gemäß den Allgemeinen Grundeinstellungen vorgeschlagen. Bei Ausgabekonten, denen kein Mehrwertsteuersatz zugeordnet ist, muss der Steuersatz hier eingegeben werden.Das Eingabefeld MwSt-Betrag wird dann freigeschaltet, wenn das Eingabefeld MwSt-Satz leer ist. Bei Ausgaben mit unterschiedlichen Steuersätzen kann der Steuerbetrag eingegeben oder mit F2 die Maske MwSt-Betrag berechnen aufgerufen werden, in dem er berechnet werden kann. Für steuerbehaftete Geschäftsvorfälle, bei denen eine manuelle Eingabe im Feld MwSt-Betrag getätigt wurde, ist keine korrekte Datev-Konvertierung möglich. Geschäftsvorfälle, bei denen der Buchungsbetrag unterschiedliche Steuersätze enthält, sollten daher in diesem Fall über eine Splittbuchung erfasst werden.Der Buchungstext wird entsprechend der Buchungsart vorgeschlagen und kann bei Bedarf überschrieben werden. Individuelle Buchungstexte können getrennt für Buchungen mit Aktenkonto, für Einnahmen ohne Aktenkonto und für Ausgaben ohne Aktenkonto gespeichert werden, indem der Textbaustein-Editor aufgerufen und dort Finanzbuchhaltung, Bearbeiten, Buchen gewählt und dann im rechten Fenster neue Buchungstexte erfasst werden. Bei Sachkontenbuchungen wird eine Eingabe im Format mm/jj am Anfang des Buchungstextes vom Programm als Aktenkontobuchung interpretiert.Als Buchungsdatum ist das Datum vorgegeben, das im oberen Bereich der Maske eingegeben wurde. Durchgängig ist das Datum der Wertstellung der einzelnen Zahlung zu verwenden. Es ist in allen Fällen, in denen das Datum für die Verzinsung wichtig ist, geboten - also vor allem bei Zahlungen von Dritten - und in allen anderen Fällen zulässig.Dient der Erfassung der Aktennummer.Sachbearbeiter und Sachkonto stehen bei Buchen in Aktenkonto nicht zur Verfügung, eine Eingabe ist hier nur für Journalbuchungen ohne Buchungen ins Aktenkonto erforderlich bzw. möglich.Eine Rechnungsnummer ist Voraussetzung für die Buchung in die offenen Posten und steht nur bei entsprechenden Buchungsarten zur Verfügung. Rechnungsnummern aus Folgejahren werden nicht angezeigt und können nicht eingegeben werden. Offene Rechnungen können gewählt werden, auf die gezahlte Beträge gebucht werden.Eine Rechnungsnummer ist Voraussetzung für die Buchung in die offenen Posten und steht nur bei entsprechenden Buchungsartn zur Verfügung. Rechnungsnummern aus Folgejahren werden nicht angezeigt und können nicht eingegeben werden. Offene Rechnungen können gewählt werden, auf die gezahlte Beträge gebucht werden.Die Verfügbarkeit dieser Option richtet sich nach den gesetzten Einstellungen in Aktenkonto, Karteikarte Drucken. Alternativ ist auch der E-Brief oder E-Mail Versand möglich.Die vorherige Maske wird aufgerufen.Die Buchungen im Buchungsstapel werden unwiderruflich gespeichert.Die erfasste Buchung wird in den Buchungsstapel gestellt.Der Vorgang wird abgebrochenBuchen in JournalBuchen in AktenkontoBuchen in ZVBuchen in OPNotizenBuchen Mit Finanzkonto 2.png


Nachdem in der vorherigen Maske das entsprechende Finanzkonto gewählt und optional ein Zielsaldo eingegeben wurde, werden jetzt die spezifischen Buchungseingaben getätigt. Grundsätzlich ist zu wählen, ob auf ein Aktenkonto  gebucht werden soll. Nur bei einer Buchung mit Aktenkonto  kann weiter entschieden werden, ob in die offenen Posten (OP) und/oder in das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung gebucht werden soll. Die Buchung in die offenen Posten erfordert eine Rechnungsnummer.

Funktionen in der Toolbar

Aktenkonto

Z Toolbar Aktenkonto.png

Hauptartikel: → Aktenkonto
Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Aktenkonto wird angezeigt.

Forderungskonto

Z Toolbar Forderungskonto.png

Hauptartikel: → Forderungskonto Fenster
Eine Übersicht über alle erfolgten Buchungen auf das ausgewählte Forderungskonto wird angezeigt.

Bearbeiten

Z Toolbar Bearbeiten.png

Dient der Bearbeitung der markierten Zeile im Buchungsstapel.

Löschen

Z Toolbar Löschen.png

Dient dem Löschen der markierten Zeile im Buchungsstapel.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Buchungsstapel

Die Buchungen in diesem Bereich, dem Buchungsstapel, wurden bereits erfasst, aber noch nicht gespeichert. Bearbeiten  und Löschen  sind noch ohne gesonderte Buchung möglich, indem die Buchung markiert wird. In der zweiten Spalte des Buchungsstapels ist erkennbar, ob die Buchung ins Aktenkonto (a), ins Journal  (j), in die offenen Posten  (o) und in die Zwangsvollstreckung  (z) erfolgt, wenn das Forderungskonto der Zwangsvollstreckung für den Mandanten geführt wird.

Belegnummer

Die 6-stellige Belegnummer setzt sich wie folgt zusammen: 1. - 3. Stelle für die Kontoauszugsnummer, 4. - 5. Stelle für die Blattnummer und die 6. Stelle für eine fortlaufende Nummer.

Beim Buchen können die Blattnummer und die fortlaufende Nummer jederzeit geändert werden.

Belegnummern nach diesem Schema sind Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung der Programmfunktion Kontoauszüge .

Betrag

Der Betrag wird eingegeben, Einnahmen mit einem H  dahinter, Ausgaben mit einem S  dahinter. Stornobuchung auf Kostenkonto = Einnahme (H), Stornobuchung auf Erlöskonto = Ausgabe (S).

Betrag splitten

In die Felder der Maske kann ein Buchungsbetrag, z. B. bei einer Sammelüberweisung, in bis zu 98 Teilbeträge gesplittet werden.

Betrag splittenBuchen Betrag Splitten.png

Aktennummernfeld

Allgemeines zum Aktennummernfeld

Dient der Erfassung der Aktennummer. Mit F 4 kann die zu einer Rechnungsnummer gehörende Akte gesucht werden.

Hauptartikel → Aktencontrol

Auf Akten aufteilen

Mit F 2 ist die Splittung des Buchungsbetrages auf verschiedene Akten des Mandanten möglich. Dies wird insbesondere für eine Sammelabrechnung aus dem Modul Zeithonorar II genutzt.


Die Rechnungsnummer der Sammelabrechnung aus dem Modul Zeithonorar II wird eingegeben, damit die dazugehörigen Aktennummern mit Rechnungsbeträgen angezeigt werden.Die Adressnummer des Mandanten wird eingegeben. Wenn die Adressnummer unbekannt ist, wird diese über die Eingabe des Namens vom Programm gesucht.Auf Akten aufteilen.png

In dieser Maske kann der Buchungsbetrag auf verschiedene Akten einer einzelnen Mandantenadresse aufgeteilt werden. Die Aktenkonten werden markiert, auf die eine Buchung erfolgen soll und der Buchungsbetrag zur Akte wird eingetragen. Nach der Übernahme der Aufteilung in die Buchenmaske kann anschließend festgelegt werden, wie die Verbuchung auf Auslagen, Gebühren und/oder Fremdgeld erfolgen soll.

Adressnummer

Die Adressnummer des Mandanten wird eingegeben.

Wenn die Adressnummer unbekannt ist, wird diese über die Eingabe des Namens vom Programm gesucht.

Rechnungsnummer

Die Rechnungsnummer der Sammelabrechnung aus dem Modul Zeithonorar II wird eingegeben, damit die dazugehörigen Aktennummern mit Rechnungsbeträgen angezeigt werden.

Aktennotiz

Hauptartikel → Notizen

Buchungsart

Bei Wahl der Option Buchen in Aktenkonto stehen vorgegebene Buchungsarten zur Verfügung.

Die vorgegebenen Buchungsarten sind in der Aufstellung der Buchungsarten daran erkennbar, dass in der Spalte Stapelbuchung der Hinweis auf Finanzkonto steht.

Nach Bestätigung der Buchungsart öffnet sich die Aufteilungsmaske, in der der Buchungsbetrag auf die verschiedenen Bereiche des Aktenkontos aufgeteilt werden kann.

Sachbearbeiter und Sachkonto

Sachbearbeiter und Sachkonto stehen bei Buchen in Aktenkonto  nicht zur Verfügung, eine Eingabe ist hier nur für Journalbuchungen ohne Buchungen ins Aktenkonto erforderlich bzw. möglich.

MwSt-Satz

Ein Steuersatz kann nur bei Sachkonten der Kontenklassen 0, 4 und 8 eingegeben werden. Bei der Kontenklasse 0 spielt eine Sonderlogik eine Rolle, bei welcher der Steuerbetrag gesondert auf das Konto 4000 gebucht wird.

Wenn die Nummer eines Sachkontos eingegeben wurde, dem ein Steuersatz zugeordnet ist, wird dieser Steuersatz hier vorgeschlagen. Bei Einnahmekonten, denen kein Steuersatz zugeordnet ist, wird der normale Mehrwertsteuersatz gemäß den Allgemeinen Einstellungen  vorgeschlagen. Bei Ausgabekonten, denen kein Mehrwertsteuersatz zugeordnet ist, muss der Steuersatz hier eingegeben werden.

MwSt-Betrag

Das Eingabefeld MwSt-Betrag  wird dann freigeschaltet, wenn das Eingabefeld MwSt-Satz  leer ist. Bei Ausgaben mit unterschiedlichen Steuersätzen kann der Steuerbetrag eingegeben oder mit F2.png die Maske MwSt-Betrag berechnen aufgerufen werden, in dem er berechnet werden kann. Für steuerbehaftete Geschäftsvorfälle, bei denen eine manuelle Eingabe im Feld MwSt-Betrag  getätigt wurde, ist keine korrekte Datev-Konvertierung möglich. Geschäftsvorfälle, bei denen der Buchungsbetrag unterschiedliche Steuersätze enthält, sollten daher in diesem Fall über eine Splittbuchung erfasst werden.

Buchungstext

Der Buchungstext wird entsprechend der Buchungsart vorgeschlagen und kann bei Bedarf überschrieben werden. Individuelle Buchungstexte können getrennt für Buchungen mit Aktenkonto, für Einnahmen ohne Aktenkonto und für Ausgaben ohne Aktenkonto gespeichert werden, indem der Textbaustein-Editor  aufgerufen und dort Finanzbuchhaltung , Bearbeiten , Buchen  gewählt und dann im rechten Fenster neue Buchungstexte erfasst werden.

Bei Sachkontenbuchungen wird eine Eingabe im Format mm / jj am Anfang des Buchungstextes vom Programm als Aktenkontobuchung interpretiert.

Rechnungsnummer

Eine Rechnungsnummer ist Voraussetzung für die Buchung in die offenen Posten und steht nur bei entsprechenden Buchungsarten zur Verfügung. Rechnungsnummern aus Folgejahren werden nicht angezeigt und können nicht eingegeben werden. Offene Rechnungen können gewählt werden, auf die gezahlte Beträge gebucht werden.

Aktenkonto nach Speichern drucken

Die Verfügbarkeit dieser Option richtet sich nach den gesetzten Einstellungen in Aktenkonto , auf der Karteikarte Drucken . Alternativ ist auch der E-Brief  oder E-Mail Versand möglich.

Buchungsdatum

Als Buchungsdatum ist das Datum vorgegeben, das im oberen Bereich der Maske eingegeben wurde. Durchgängig ist das Datum der Wertstellung der einzelnen Zahlung zu verwenden. Es ist in allen Fällen, in denen das Datum für die Verzinsung wichtig ist, geboten - also vor allem bei Zahlungen von Dritten - und in allen anderen Fällen zulässig.

Funktionen in der Abschlussleiste

Zurück

Z Zurück.png

Die Maske wird ohne Speicherung zurückgesetzt.

Speichern

Z Speichern.png

Die Buchungen im Buchungsstapel werden unwiderruflich gespeichert.

OK und Schließen

Z Ok.png

Die erfasste Buchung wird in den Buchungsstapel gestellt.

Abbruch und Schließen

Z Schließen.png

Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.